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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析
企业内部审计编审委员会编著更新时间:2019-07-26 13:06:40
最新章节:23.5 反舞弊机制案例介绍开会员,本书免费读 >
内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。《企业内部审计实务详解》严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》编写而成,对企业内部审计工作的诸多方面进行了详细的解读和指引,浓缩了企业内部审计的全部精华,旨在为企业的内部审计工作提供全面、准确的实务操作指南,提高内部审计工作者的业务操作水平。
品牌:人邮图书
上架时间:2019-07-01 00:00:00
出版社:人民邮电出版社有限公司
本书数字版权由人邮图书提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析最新章节
查看全部- 23.5 反舞弊机制案例介绍
- 23.4 舞弊行为的检查与报告
- 23.3 舞弊识别与舞弊风险管理
- 23.2 舞弊行为的分类
- 23.1 舞弊的概念和表现形式
- 第23章 构建反舞弊机制
- 22.2 风险评估流程
- 22.1 风险评估概述
- 第22章 风险评估
- 21.4 内部审计质量控制的现状问题及对策
企业内部审计编审委员会编著
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